- Головна
- Передплатникам
- Практикуми
- Декларація з податку на додану вартість заповнюємо та звітуємо вірно
Декларація з податку на додану вартість заповнюємо та звітуємо вірно
Шановні відвідувачі сайту!
Повний доступ до цього розділу мають тільки передплатники газети "Все про бухгалтерський облік". Введіть Ваш код передплатника у особистому кабінеті!
Коментарі (22)
Irinaopl@ukr.net
Дякую за відповідь по експорту і Додатку 6.
І дуже дякуємо за вибінар - дуже корисний!
Тестовий користувач
Щодо експорту і додатку 6
При операціях з експорту - додаток 6 не подається!!!!
Додаток 6 подаємо лише тоді - коли маємо дані в рядку 5, а це тоді коли ми маємо звільнені операції або необєкт, Операція з експорту є оподатковуваною операцією
Витяг з порядку заповнення розділ 5 1
"2. Відомості про суми податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному цим розділом, зазначаються у таблиці 2 (Д6) (додаток 6) за операціями, звільненими від оподаткування податком відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.
Таблиця 2 (Д6) (додаток 6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість."
Тестовий користувач
Щодо купленого товару в магазині по чеку
Немає якогось правила для таких випадків
Ви реєструєте накладну як і всі решта- якщо її заблокують то, в першу чергу, будемо дивитись причину- і якщо ця причина - "відсутність" такого товару - то в підтвердження ми зможемо сканувати і надати чек а також, наприклад Звіт про використання коштів.
Тестовий користувач
Експорт як пільга в додатку 6 не показуємо
0502
Здравствуйте!
Товар был куплен в директором в магазине без ндс? Из документов есть только чек об оплате.
Как зарегистрировать налоговую накладную покупателю, чтоб не заблокировали? Спасибо!
твлада
Дякую
litvin.oksana@list.ru
Огромное Вам спасибо!!
litvin.oksana@list.ru
Экспорт не показывается в дод6?как пильга
litvin.oksana@list.ru
в лютому помилкову надо было показывать и надо было не помилкову показывать?
Тестовий користувач
продовження про помилкову податкову:
27.02 була включена в декларацію за лютий )
Дякую за розгорнуту відповідь)
Stickies
Lovies